海安市自然资源监察大队(原国土资源监察大队)2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
海安市国土资源监察大队负责巡回监察、制止和查处自然资源违法行为等。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.海安市国土资源监察大队为海安市自然资源局直属事业单位,无内设机构,无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2018年部门决算编制范围的预算单位共计1家,为海安市国土资源监察大队。
三、2018年度主要工作完成情况
(一)、以土地卫片执法检查为抓手,深入开展土地执法监察工作。
1、卫片执法检查。2017年度土地卫片执法监督检查国土资源部共下发图斑721个,面积8059.1亩。为做好2017年土地卫片执法监督检查工作,市政府专门出台了《关于开展2017年度土地卫片执法监督检查工作的通知》,为确保土地卫片检查结果的真实性、准确性,文件要求国土局、相关部门和各区镇组织力量对国土资源部下发的2017年度土地卫片图斑,逐宗与“智慧守土”综合监管平台中土地利用总体规划、土地利用现状、永久基本农田和建设用地审批等信息进行套合分析,在此基础上再结合土地变更调查成果进行外业核查比对,4月底基本完成卫片图斑合法性判定,5月初完成卫片系统填报,6月初根据省厅检查意见进行了进一步的完善。经过内外业核查和完善,判定为合法用地的图斑420个计5722.48亩、违法用地图斑28个计261.68亩;其他类型图斑350个计2074.94亩(其中设施农用地123个计611.6亩、临时用地131个计573.82亩、农村道路图斑15个计42.92亩、伪变化81个计846.6亩)。
我市2017年度土地卫片执法检查认定违法用地28宗261.68亩(其中耕地102.03亩),新增违法用地占用耕地与新增建设用地占用耕地的比例为3.9%。违法用地主要涉及项目建设用地,截至6月底,非立案自行整改8宗、面积187.15亩;已立案查处20宗、面积74.53亩,作出行政处罚决定书20份,提出处分建议3份,罚款89.37万元,到位89.37万元,没收建构筑物4.56万平方米。28宗违法用地中,已获得省政府征收批文的8宗,正在报征的20宗。
2、强化国土资源综合执法监管共同责任机制落地,不断提升执法监管工作水平。自市政府出台《关于进一步完善国土资源综合执法监管共同责任机制的通知》以来,我们以落实共同责任机制为抓手,大力开展共同责任机制的宣传,分头到区镇进行辅导,并根据工作要求,制定出台了《海安市违反国土资源综合执法监管共同责任机制和土地执法监管共同责任机制问责操作办法》,从巡查、发现、制止、报告、抄告,查处等环节都明确了要求。各所(分局)根据划定责任区,分片包干,责任到人,重点对镇村结合部、主干道两侧、工业集中区和基本农田保护区进行巡查。建立巡查台帐、报告、抄告制度,每次巡查情况要求巡查人员做好巡查记录,对巡查发现的国土资源违法案件要及时向县局和镇(区)政府(管委会)报告,制止后不停止违反行为的,抄告共同责任部门,共同制止违法行为,从源头上防止违法用地案件的发生、发展。
3、强化日常执法监察。年初,市委市政府把加强国土资源管理、切实保护耕地和降低涉地信访等工作列入区镇和县级相关部门岗位目标责任制考核内容。各区镇做好本辖区内国土资源的日常监管,切实履行土地管理和耕地保护第一责任人责任。今年继续对新增违法用地进行通报,每期通报都同时上报市委市政府主要领导和分管领导,起到了一定的震慑作用。对于违法用地案件,严肃依法查处,特别是违反土地利用总体规划非法占用耕地和基本农田的案件,执法监察工作保持高压态势,对不符合规划的拆除到位,符合规划的没收到位。今年以来共作出行政处罚决定书154份,没收建(构)筑物4.26万平方米,罚款409.78万元,到位67.53万元。目前未到期申请法院强制执行的案件,正在按法定程序依法推进。
二、涉地信访工作
今年以来共受理群众信访322件,其中来信44件(含微信、阳光信访、上级转办)、来访33件、厅长信箱15件、来电100件、12345服务中心130件,办结率99.4 %。信访主要涉及不动产登记、设施农用地、个人建房、被征地农民安置等,比较突出的信访有:开发区南美白对虾养殖用地整治上访案、大公于坝村被征地农民上访案、白甸张俊林信访案、高新区电子信息产业园信访案、李堡房福贵仲卫东信访案等。
在做好执法监察工作的同时,争创江苏省土地模范执法县工作取得成效,省国土厅2018年5月22日以苏国土资发〔2018〕196号文件,授予我市“2017年度江苏省土地执法先进县(市、区)”称号。
第二部分 海安市国土资源监察大队2018年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门名称:国土资源监察大队 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
34.49 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
189.29 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
二、项目支出 |
8.16 |
||
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
三、上缴上级支出 |
|||
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
四、经营支出 |
|||
四、经营收入 |
五、教育支出 |
五、对附属单位补助支出 |
|||
五、附属单位上缴收入 |
六、科学技术支出 |
||||
六、其他收入 |
190.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
|||
八、社会保障和就业支出 |
13.46 |
||||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|||||
十、节能环保支出 |
|||||
十一、城乡社区支出 |
|||||
十二、农林水支出 |
|||||
十三、交通运输支出 |
|||||
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
十五、商业服务业等支出 |
|||||
十六、金融支出 |
|||||
十七、援助其他地区支出 |
|||||
十八、国土海洋气象等支出 |
155.54 |
||||
十九、住房保障支出 |
28.45 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
二十一、其他支出 |
|||||
二十二、债务还本支出 |
|||||
二十三、债务付息支出 |
|||||
本年收入合计 |
224.49 |
本年支出合计 |
197.45 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
27.04 |
|||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||||
总计 |
224.49 |
总计 |
224.49 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 |
||||||||
部门名称:国土资源监察大队 |
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
224.49 |
34.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.46 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.46 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
13.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.46 |
220 |
国土海洋气象等支出 |
182.58 |
34.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148.09 |
22001 |
国土资源事务 |
182.58 |
34.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148.09 |
2200101 |
行政运行 |
174.42 |
34.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
139.93 |
2200102 |
一般行政管理事务 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.16 |
221 |
住房保障支出 |
28.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.45 |
22102 |
住房改革支出 |
28.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.45 |
2210201 |
住房公积金 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.49 |
2210202 |
提租补贴 |
17.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.96 |
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 |
|||||||
部门名称:国土资源监察大队 |
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
197.45 |
189.29 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.46 |
13.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.46 |
13.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
13.46 |
13.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
国土海洋气象等支出 |
155.54 |
147.38 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
国土资源事务 |
155.54 |
147.38 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200101 |
行政运行 |
147.38 |
147.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200102 |
一般行政管理事务 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
28.45 |
28.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
28.45 |
28.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 |
|||||
部门名称:国土资源监察大队 |
金额单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
34.49 |
一、一般公共服务支出 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
|||||
五、教育支出 |
|||||
六、科学技术支出 |
|||||
七、文化体育与传媒支出 |
|||||
八、社会保障和就业支出 |
|||||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|||||
十、节能环保支出 |
|||||
十一、城乡社区支出 |
|||||
十二、农林水支出 |
|||||
十三、交通运输支出 |
|||||
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
十五、商业服务业等支出 |
|||||
十六、金融支出 |
|||||
十七、援助其他地区支出 |
|||||
十八、国土海洋气象等支出 |
34.49 |
34.49 |
|||
十九、住房保障支出 |
|||||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
二十一、其他支出 |
|||||
二十二、债务还本支出 |
|||||
二十三、债务付息支出 |
|||||
本年收入合计 |
34.49 |
本年支出合计 |
34.49 |
34.49 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
总计 |
34.49 |
总计 |
34.49 |
34.49 |
财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||
公开05表 |
||||
部门名称:国土资源监察大队 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
34.49 |
34.49 |
0.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
34.49 |
34.49 |
0.00 |
22001 |
国土资源事务 |
34.49 |
34.49 |
0.00 |
2200101 |
行政运行 |
34.49 |
34.49 |
0.00 |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
财政拨款基本支出决算表(经济科目) | |||||
公开06表 |
|||||
部门名称:国土资源监察大队 |
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
34.49 |
34.49 |
|||
301 |
工资福利支出 |
34.49 |
34.49 |
||
30101 |
基本工资 |
11.41 |
11.41 |
||
30102 |
津贴补贴 |
16.61 |
16.61 |
||
30103 |
奖金 |
6.47 |
6.47 |
||
…… |
…… |
||||
…… |
…… |
||||
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
公开07表 |
||||
部门名称:国土资源监察大队 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
34.49 |
34.49 |
0.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
34.49 |
34.49 |
0.00 |
22001 |
国土资源事务 |
34.49 |
34.49 |
0.00 |
2200101 |
行政运行 |
34.49 |
34.49 |
0.00 |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
|||||
公开08表 |
|||||
部门名称:国土资源监察大队 |
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
34.49 |
34.49 |
|||
301 |
工资福利支出 |
34.49 |
34.49 |
||
30101 |
基本工资 |
11.41 |
11.41 |
||
30102 |
津贴补贴 |
16.61 |
16.61 |
||
30103 |
奖金 |
6.47 |
6.47 |
||
注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||
公开09表 |
|||||||
部门名称:国土资源监察大队 |
金额单位:万元 |
||||||
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
“三公”经费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
相关统计数: |
|||||||
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
||||
因公出国(境)团组数(个) |
0 |
因公出国(境)人次数(人) |
0 |
||||
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
0 |
||||
国内公务接待批次(个) |
0 |
国内公务接待人次(人) |
0 |
||||
国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
||||
召开会议次数(个) |
0 |
参加会议人次(人) |
0 |
||||
组织培训次数(个) |
0 |
参加培训人次(人) |
0 |
||||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开10表 |
|||||||
部门名称:国土资源监察大队 |
金额单位:万元 |
||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
机关运行经费支出决算表 | ||
公开11表 |
||
部门名称:国土资源监察大队 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
0 |
30201 |
办公费 |
0 |
30202 |
印刷费 |
0 |
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
…… |
…… |
|
注:1.“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
政府采购支出决算表 |
|||
公开12表 |
|||
部门名称:国土资源监察大队 |
单位:万元 |
||
采购品目大类 |
采购决算 |
||
总计 |
财政性资金 |
非财政性资金 |
|
合计 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
一、货物 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
二、工程 |
0.69 |
0.00 |
0.69 |
三、服务 |
|||
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
海安市国土资源监察大队2018年度收入、支出总计 224.49万元,与上年相比收、支总计各减少 26.71 万元,减少10.63%。其中:
(一)收入总计 224.49 万元。包括:
1.财政拨款收入 34.49 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少 162.15万元,减少 82.46 %。主要原因是2017年部门决算时,国土资源监察大队将国土局机关对其补助形成的支出部分,也调整为财政拨款收入。2018年度部门决算时与部门预算相对应,按实际填列。
2. 其他收入 190 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为国土资源监察大队取得的补助收入。与上年相比增加 190万元。主要原因是2017年部门决算时,国土资源监察大队将国土局机关对其补助形成的支出部分,也调整为财政拨款收入。2018年度部门决算时与部门预算相对应,按实际填列。
(二)支出总计 224.49 万元。包括:
1.社会保障和就业(类)支出13.46万元,主要用于单位职工社会保障相关费用的缴纳。与上年相比增加 13.46 万元。2017年国土资源监察大队未单列,该项与上年无法同口径比较。
2.国土海洋气象等(类)支出 155.54万元,主要用于本单位开展国土资源事务发生的支出。与上年相比减少93.42万元,减少 37.52%。主要原因是人员经费及商品和服务支出的减少。
3.住房保障(类)支出 28.45万元,主要用于人员住房公积金及提租补贴支出。与上年相比增加26.21万元,增长 1170 %。2017年国土资源监察大队未完全单列,该项与上年无法同口径比较。
4.结余分配 27.04 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是海安市国土资源监察大队对非财政补助结余按规定转入事业基金。与上年相比增加 27.04 万元。主要原因是2017年没有结余分配。
二、收入决算情况说明
海安市国土资源监察大队本年收入合计 224.49 万元,其中:财政拨款收入 34.49万元,占15.36 %;其他收入 190 万元,占 84.64 %。
三、支出决算情况说明
海安市国土资源监察大队本年支出合计 197.45 万元,其中:基本支出 189.29 万元,占 95.87 %;项目支出 8.16 万元,占 4.13 %;。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
海安市国土资源监察大队2018年度财政拨款收、支总决算 34.49 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少162.15 万元,减少82.46%。主要原因是是2017年部门决算时,国土资源监察大队将国土局机关对其补助形成的支出部分,也调整为财政拨款收入。2018年度部门决算时与部门预算相对应,按实际填列。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安市国土资源监察大队2018年财政拨款支出 34.49万元,占本年支出合计的 17.47 %。与上年相比,财政拨款支出减少162.15 万元,减少82.46%。主要原因是2017年部门决算时,国土资源监察大队将国土局机关对其补助形成的支出部分,也调整为财政拨款收入。2018年度部门决算时与部门预算相对应,按实际填列。
海安市国土资源监察大队2018年度财政拨款支出年初预算为 34.49 万元,支出决算为 34.49 万元,完成年初预算的 100 %。其中:
(一)国土海洋气象等支出(类)
1.国土资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 34.49 万元,支出决算为 34.49 万元,完成年初预算的 100 %。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
海安市国土资源监察大队2018年度财政拨款基本支出 34.49万元,其中:
(一)人员经费 34.49 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安市国土资源监察大队2018年一般公共预算财政拨款支出 34.49 万元,与上年相比减少162.15 万元,减少82.46%。主要原因是是2017年部门决算时,国土资源监察大队将国土局机关对其补助形成的支出部分,也调整为财政拨款收入。2018年度部门决算时与部门预算相对应,按实际填列。
海安市国土资源监察大队2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34.49 万元,支出决算为 34.49 万元,完成年初预算的 100 %。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
海安市国土资源监察大队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.49 万元,其中:
(一)人员经费 34.49 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
海安市国土资源监察大队2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加 0 万元。 2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3.公务接待费 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算减少0.27万元。主要原因为近年来严格遵守公务接待的相关规定,严控公务接待支出,公务接待支出大幅下降。其中:国内公务接待支出 0 万元,接待 0 批次, 0 人次;国(境)外公务接待支出 0 万元,接待 0 批次, 0 人次。
海安市国土资源监察大队2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加 0 万元。2018 年度全年召开会议 0 个,参加会议 0 人次。
海安市国土资源监察大队2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算减少0.98万元。主要原因是今年未发生培训费。2018年度全年组织培训 0 个,组织培训 0 人次。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
海安市国土资源监察大队2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出 0 万元,比2017年减少 16.63 万元。主要原因是:2017年部门决算时,国土资源监察大队将国土局机关对其补助形成的支出部分,也调整为财政拨款收入。2018年度部门决算时与部门预算相对应,按实际填列。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额 1.89 万元,其中:政府采购货物支出 1.2万元、政府采购工程支出 0.69万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.89 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 1.89万元,占政府采购支出总额的100 %。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
四、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。