大公镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告
来源: 大公镇 发布时间:2026-02-06 累计次数: 字体:[ ]

一、2025年预算执行情况

2025年,在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大主席团的监督支持下,我们深入贯彻全国财政工作会议精神,紧扣“稳增长、提效能、防风险”工作主线,深化财税体制改革,在增收节支、保运转、保民生、促发展等方面精准发力,财政运行总体平稳有序,圆满完成调整后的各项预算目标。

(一)2025年预算调整情况

受宏观经济环境变化及土地集约化发展等因素影响,经镇人大主席团批准,对全年财政收支预算进行动态优化调整。2025年财政总收入预算由39600万元调整至41609万元,其中全口径税收收入预算调整为30774万元,预算外收入预算增至10835万元;结合上级专项指标追加及民生领域投入需求,财政总支出预算由13704万元调整至18289万元,其中一般公共预算支出预算调整为9701万元,预算外支出预算调整为8588万元,确保预算与发展实际精准匹配。

(二)2025年财政收支情况

2025年,全镇财政总收入完成41609.74万元,精准兑现调整预算的100%;财政总支出完成18289.54万元,同步完成调整预算的100%,收支实现动态平衡。

1.一般公共预算收支平衡情况

全口径税收收入完成30774.38万元,精准达成调整预算目标,同比下降0.24%。其中:增值税20332.38万元、所得税7008.09万元、其他工商税收3433.91万元,均全额完成调整预算。一般公共预算支出完成9701.47万元,全额兑现调整预算。

全年一般公共预算收入16403.34万元,按现行财政体制结算,镇财力分成7500万元(含上级追加专项指标),调入资金500万元,动用上年结余2000万元,扣除一般公共预算支出9701.47万元及体制上解支出16403.34万元后,当年收支平衡且略有结余。

2.预算外收支平衡情况

预算外收入完成10835.36万元,全额完成调整预算,主要包括土地出让金5715.96万元、上级补助1239.77万元、其他收入3879.63万元;预算外支出完成8588.07万元,全额完成调整预算,当年收支平衡且略有结余。

(三)2025年财政工作主要成效

1.多向聚能增收,夯实保障根基

深化财税协同共治,强化税源动态监控与清欠堵漏,深挖税收潜力;聚焦新质生产力培育,优化营商环境、加大招商引资力度,培育壮大可持续税源;盘活闲置资产资源,积极向上争取专项补助,通过“稳税+培源+统筹”三重举措提升财政保障效能。2025年大公镇共处置变现资产3323.57万元,完成率位列全市前列,中科亚美案例获省级推广。

2.优化支出结构,增进民生福祉

紧扣城乡融合发展导向,支持工农服务业协同升级;落实乡村振兴财政支持政策,通过“一折通”发放各类涉农补贴5279.5万元,新建农桥1座,完成5个一事一议财政奖补项目(奖补117.62万元);加大教育、民政等公共事业投入,安排1027.27万元用于生态环保与污染防治,推动民生保障与绿色发展双提升。

3.深化作风建设,提升服务质效

以主题教育常态化为抓手,筑牢财政干部为民服务思想根基;整治程式化、虚浮化问题,打造“高效快捷、便民利民”服务品牌;立足长远谋划工作,以作风建设成效推动财政服务质效持续提升。

在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到短板不足:一是宏观经济下行压力下,支柱税源培育滞后,财政收入增长缺乏后劲;二是财政管理精细化水平有待提升,资金使用绩效与规范安全管控需进一步加强。对此,我们将针对性施策破解。

二、2026年预算草案

2026年是“十五五”开局之年,预算安排以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十届四中全会及全国、全省财政工作会议精神,坚持“稳中求进、以进促稳”总基调,实施更加积极的财政政策,提高政策精准度和有效性,为高质量发展提供坚实支撑。

(一)财政预算总体安排

2026年全镇财政总收入预算36748.5万元,财政总支出预算13445.5万元,收支总体平衡。

1.一般公共预算收支安排

收入方面:全口径税收收入预算33548.5万元,其中一般公共预算收入预算18131万元(增值税10778万元、所得税3093万元、其他工商税收4260万元)。

支出方面:安排一般公共预算支出7552.3万元,重点保障“三保”、民生改善、产业发展等关键领域。

平衡情况:镇分成财力预计7000万元,国有资产处置收入预计1000万元,扣除一般公共预算支出7552.3万元及镇级收入全额上解市级支出18131万元后,收支平衡且略有结余。

2.预算外收支安排

预算外收入预算3200万元,结合上年结余及当年实际需求,安排预算外支出5893.2万元,实现收支平衡。

(二)部门预算安排原则

遵循“规范透明、量入为出、收支平衡、以效促用”原则,延续2025年预算框架,深化零基预算改革,优化项目预算,提高基本运转保障水平,确保资金精准投向重点领域和关键环节。

三、2026年财政重点工作

2026年,我们将聚焦高质量发展主题,紧扣积极财政政策导向,重点抓好三方面工作:

(一)聚焦财源培育与乡村振兴,增强发展动能

一是强化项目带动,完善园区配套服务,推动项目落地见效,培育壮大新质生产力相关税源;二是优化财税政策环境,落实普惠性人才奖励与产业扶持政策,赋能产业转型升级;三是深化“综合治税”协同机制,提升税源控管精准度,确保税收应收尽收,夯实财政增收基础;四是持续盘活闲置资产资源,强化资产精细化管理,拓宽财政增收渠道。

(二)聚焦精细管理与数字转型,提升治理效能

一是建强财政干部队伍,通过专题培训、业务练兵等提升专业能力,打造“政治过硬、业务精湛、作风优良”的干部队伍;二是健全制度体系,聚焦收支管理、资金监管等关键环节,以制度刚性规范权力运行;三是推进财政数字化转型,加快系统联网互通,实现业务办理全流程信息化,提升管理智能化水平。

(三)聚焦资金效益与民生保障,彰显财政温度

一是坚持“过紧日子”要求,压减一般性支出和非刚性、非重点支出,盘活存量资金,集中财力保障“三保”等重点需求;二是加大民生领域投入,重点支持就业优先、教育医疗、社会保障等领域,在保障民生中拓展发展空间;三是深化全过程绩效管理,强化评价结果刚性应用,将绩效与预算编制、资金分配挂钩,提升资金配置效率和使用效益。