大公镇2016年预算执行情况与 | |||||||
2017年预算草案 | |||||||
2017年1月 | |||||||
表一: | |||
2016年大公镇一般公共预算收入执行情况表 | |||
金额单位:万元 | |||
收 入 项 目 | 2016年 执行数 |
2015年 决算数 |
增长率 |
1.税收收入 | 9,262 | 10,328 | -10.3% |
增值税 | 4,711 | 2,879 | 63.6% |
改征增值税 | 419 | 765 | -45.3% |
营业税 | 929 | 1,344 | -30.9% |
企业所得税 | 714 | 908 | -21.3% |
个人所得税 | 397 | 502 | -20.8% |
城建税 | 594 | 548 | 8.5% |
房产税 | 452 | 402 | 12.5% |
印花税 | 152 | 185 | -17.8% |
资源税 | |||
城镇土地使用税 | 250 | 249 | 0.3% |
车船税 | |||
土地增值税 | 21 | 276 | -92.5% |
耕地占用税 | 377 | 257 | 46.8% |
契税 | 246 | 2,014 | -87.8% |
2.非税收入 | |||
专项收入 | |||
行政事业性收费收入 | |||
罚没收入 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入 | |||
债务收入 | |||
地方政府一般债券收入 | |||
转移性收入 | |||
返还性收入 | |||
一般性转移支付收入 | |||
专项转移支付收入 | |||
调入资金等 | |||
上年结转及结余收入 | |||
收入合计 | |||
表二: | |||
2016年大公镇一般公共预算支出执行情况表 | |||
金额单位:万元 | |||
支 出 项 目 | 2016年 执行数 |
2015年 决算数 |
增长率 |
1.一般公共服务支出 | 1,504 | 1,811 | |
2.公共安全支出 | 186 | 230 | |
3.教育支出 | 240 | 104 | |
4.科学技术支出 | 82 | 82 | |
5.文化体育与传媒支出 | 42 | 118 | |
6.社会保障和就业支出 | 1,133 | 1,224 | |
7.医疗卫生与计划生育支出 | 73 | 148 | |
8.节能环保支出 | 248 | ||
9.城乡社区支出 | 75 | 412 | |
10.农林水支出 | 877 | 1,310 | |
11.交通运输支出 | |||
12.资源勘探信息等支出 | 39 | 745 | |
13.商业服务业等支出 | |||
14.金融支出 | |||
15.国土海洋气象等支出 | |||
16.住房保障支出 | |||
17.粮油物资储备支出 | |||
18.其他各项支出 | |||
本年支出 | 4,250 | 6,434 | |
转移性支出 | |||
上解上级支出 | |||
债务还本支出 | |||
安排预算稳定调节基金支出 | |||
结转下年支出 | |||
支出合计 | |||
表三: | |||||||
2016年大公镇一般公共预算平衡情况表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
收 入 预 算 科 目 | 2016年执行数 | 支 出 预 算 科 目 | 2016年执行数 | ||||
1.一般公共预算收入 | 9261.77 | 1.一般公共预算支出 | 4249.69 | ||||
2.上级补助收入 | 4,258.33 | 2.上解上级支出 | 9,261.77 | ||||
返还性收入 | 184.62 | 体制上解支出 | |||||
一般性转移支付收入 | 3,670.15 | 专项上解支出 | |||||
专项转移支付收入 | 403.56 | 出口退税专项上解支出 | |||||
3.债务收入 | 3.债务还本支出 | ||||||
4.债务转贷收入 | 4.债务转贷支出 | ||||||
5.上年结余 | 128.56 | 5.年终结余 | 137.20 | ||||
6.调入资金 | |||||||
收 入 总 计 | 支 出 总 计 | ||||||
表四: | |||||||||||
2016年大公镇政府性基金预算收入执行情况表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
收 入 项 目 | 2016年执行数 | 2015年决算数 | 增幅 | ||||||||
1.新增建设用地土地有偿使用费收入 | -6.5% | 收入合计 | 46180813 | 54168580 | -0.14746 | 支出合计 | 46191234 | ||||
2.城市公用事业附加收入 | 10.0% | 1.文化事业建设费 | 47182 | -1 | 1.教育 | ||||||
3.国有土地使用权出让收入 | -1.5% | 2.地方教育附加 | 1203638 | -1 | 其中:地方教育附加安排的支出 | ||||||
4.国有土地收益基金收入 | 1.0% | 3.新增建设用地土地有偿使用费 | 342150 | 291855 | 0.172329 | 2.文化体育与传媒 | 6276 | ||||
5.农业土地开发资金收入 | 1.0% | 4.地方水利建设基金 | 459476 | -1 | 其中:文化事业建设费安排的支出 | ||||||
6.彩票公益金收入 | -4.2% | 5.残疾人就业保障金 | 191004 | -1 | 国家电影事业发展专项资金支出 | 6276 | |||||
7.车辆通行费收入 | 1.0% | 6.政府住房基金 | 244207 | 202494 | 0.205996 | 3.社会保障和就业 | 88622 | ||||
8.其他各项基金收入 | -8.2% | 7.城市公用事业附加 | 292766 | 262391 | 0.115762 | 其中:残疾人就业保障金 | |||||
1030115港口建设费收入 | 8.国有土地使用权出让收入 | 40318983 | 46874007 | -0.13984 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 73800 | |||||
1030118散装水泥专项资金收入 | 9.国有土地收益基金 | 1725027 | 2152668 | -0.19865627 | 小型水库移民扶助基金支出 | 14822 | |||||
1030119新型墙体材料专项基金收入 | 10.农业土地开发资金 | 137574 | 222677 | -0.38218137 | 4.城乡社区事务 | 44393811 | |||||
1030131新菜地开发建设基金收入 | 11.彩票公益金 | 406970 | 436367 | -0.06736761 | 其中:国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40417602 | |||||
1030139南水北调工程基金收入 | 12.车辆通行费 | 648996 | 658345 | -0.01420076 | 5.农林水事务 | 16972 | |||||
1030174无线电频率占用费 | 13.其他各项基金收入 | 2064140 | 1166476 | 0.769552 | 其中:地方水利建设基金 | ||||||
1030156城市基础设施配套费收入 | 1030115港口建设费收入 | 42907 | 6.交通运输 | 984109 | |||||||
其他各项基金收入 | 1030118散装水泥专项资金收入 | 15138 | 其中:车辆通行费安排的支出 | 643590 | |||||||
本年收入 | -1.7% | 1030119新型墙体材料专项基金收入 | 51467 | 7.其他各项基金支出 | |||||||
转移性收入 | 1030131新菜地开发建设基金收入 | 54 | 资源勘探信息等支出 | 50903 | |||||||
上级补助收入 | 1030135育林基金收入 | 商业服务业等支出 | 1210 | ||||||||
上年结转及结余收入 | 1030136森林植被恢复费 | 其他支出 | 649331 | ||||||||
地方政府专项债券收入 | 1030139南水北调工程基金收入 | 464 | 节能环保支出 | ||||||||
收入合计 | 1030156城市基础设施配套费收入 | 1029889 | |||||||||
注:本单位无政府性基金收入 | 1030158国家重大水利工程建设基金收入 | ||||||||||
1030160船舶港务费 | |||||||||||
1030174无线电频率占用费 | 1529 | ||||||||||
水土保持费 | 856 | 46191234 | |||||||||
污水处理费 | 469877 | ||||||||||
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 342433 | ||||||||||
1030199其他政府性基金收入 | 91702 | ||||||||||
表五: | |||||
2016年大公镇政府性基金预算支出执行情况表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
支 出 项 目 | 2016年执行数 | 2015年决算数 | |||
1.城乡社区事务支出 | -0.6% | ||||
其中:国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.5% | ||||
#征地和拆迁补偿支出 | -7.4% | ||||
#土地开发支出 | -0.9% | ||||
城市公用事业附加安排的支出 | -4.9% | ||||
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | -19.4% | ||||
国有土地收益基金支出 | -9.7% | ||||
城市基础设施配套费安排的支出 | -22.3% | ||||
污水处理费安排的支出 | -29.6% | ||||
2.交通运输支出 | 1.6% | ||||
其中:车辆通行费安排的支出 | 8.8% | ||||
港口建设费安排的支出 | 0.4% | ||||
3.其他各项基金支出 | -2.3% | ||||
其中:彩票公益金安排的支出 | 3 | -3.2% | |||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 5.2% | ||||
本年支出 | -0.5% | ||||
转移性支出 | |||||
上解上级支出 | |||||
调出资金 | |||||
地方政府专项债务还本支出 | |||||
结转下年支出 | |||||
支出合计 | |||||
64351434.75 | 52800000.05 | ||||
0 | -15,474,675 | ||||
64351434.75 | 68274675.05 | ||||
6,935,398 | 6,238,475 | ||||
表六: | ||||||||
2016年大公镇国有资本经营预算收入执行情况表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
收 入 项 目 | 2016年执行数 | 2015年决算数 | 2013年决算 | 增幅 | 2013年决算 | 增幅 | ||
1.利润收入 | 90,937 | 637.4% | ||||||
煤炭企业利润收入 | 11,100 | -100.0% | ||||||
化工企业利润收入 | 52,113 | -96.2% | ||||||
运输企业利润收入 | 7,378 | 459.2% | 4,000 | |||||
投资服务企业利润收入 | 1,906 | 8150.6% | ||||||
贸易企业利润收入 | 11,159 | 55.9% | 18,400 | #REF! | ||||
建筑施工企业利润收入 | 29600 | #REF! | ||||||
房地产企业利润收入 | 4,475 | -99.3% | 28511 | #REF! | ||||
对外合作企业利润收入 | 3100 | #REF! | ||||||
农林牧渔企业利润收入 | 3000 | #REF! | ||||||
教育文化广播企业利润收入 | ||||||||
其他国有资本经营预算利润收入 | ||||||||
其他国有资本经营预算利润收入 | ||||||||
卫生体育福利企业利润收入 | ||||||||
金融企业利润收入 | ||||||||
机关社团所属企业利润收入 | ||||||||
2.股利、股息收入 | ||||||||
3.产权转让收入 | ||||||||
4.清算收入 | ||||||||
5.其他国有资本经营收入 | ||||||||
本年收入 | ||||||||
上年结转收入 | ||||||||
收入合计 | ||||||||
注:本单位无国有资本经营收入 | ||||||||
表七: | |||||||
2016年大公镇国有资本经营预算支出执行情况表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
2013年决算 | 增幅 | 支 出 项 目 | 2016年执行数 | 2015年决算数 | 2013年决算 | 增幅 | |
1.解决历史遗留问题及改革成本支出 | |||||||
7,281 | #REF! | 2.国有企业资本金注入支出 | |||||
3.国有企业政策性补贴支出 | |||||||
11,100 | #REF! | 4.金融国有资本经营预算支出 | |||||
5.其他国有资本经营预算支出 | |||||||
本年支出 | |||||||
调出资金 | |||||||
支出合计 | |||||||
注:本单位无国有资本经营支出 | |||||||
表八: | |||||
2016年大公镇社会保险基金预算收入执行情况表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 2016年执行数 | 2015年决算数 | 增减% | ||
1.企业职工基本养老保险基金收入 | 8.6% | ||||
2.城乡居民基本养老保险基金收入 | 4.0% | ||||
3.城镇职工基本医疗保险基金收入 | 8.0% | ||||
4.居民基本医疗保险基金收入 | 14.0% | ||||
城乡居民基本医疗保险基金收入 | 11.0% | ||||
新型农村合作医疗基金收入 | |||||
城镇居民基本医疗保险基金收入 | |||||
5.工伤保险基金收入 | 4.1% | ||||
6.失业保险基金收入 | |||||
7.生育保险基金收入 | |||||
收入合计 | |||||
注:本单位无社会保险基金收入 | |||||
表九: | |||
2016年大公镇社会保险基金预算支出执行情况表 | |||
金额单位:万元 | |||
支 出 项 目 | 2016年执行数 | 2015年决算数 | 增减% |
1.企业职工基本养老保险基金支出 | |||
2.城乡居民基本养老保险基金支出 | |||
3.城镇职工基本医疗保险基金支出 | |||
4.居民基本医疗保险基金支出 | |||
城乡居民基本医疗保险基金支出 | |||
新型农村合作医疗基金支出 | |||
城镇居民基本医疗保险基金支出 | |||
5.工伤保险基金支出 | |||
6.失业保险基金支出 | |||
7.生育保险基金支出 | |||
本年支出 | |||
本年收支结余① | |||
年末滚存结余② | |||
注:本单位无社会保险基金支出 | |||
表十: | |||
2017年大公镇一般公共预算收入表 | |||
金额单位:万元 | |||
收 入 项 目 | 2016年 执行数 |
2017年 预算数 |
增长率 |
1.税收收入 | 9,262 | 11,475 | 23.9% |
增值税 | 4,711 | 6,797 | 44.3% |
改征增值税 | 419 | 440 | 5.1% |
营业税 | 929 | ||
企业所得税 | 714 | 753 | 5.4% |
个人所得税 | 397 | 414 | 4.2% |
城建税 | 594 | 624 | 5.0% |
房产税 | 452 | 472 | 4.5% |
印花税 | 152 | 157 | 3.1% |
资源税 | |||
城镇土地使用税 | 250 | 262 | 4.8% |
车船税 | |||
土地增值税 | 21 | 308 | 1392.2% |
耕地占用税 | 377 | 990 | 162.8% |
契税 | 246 | 258 | 4.9% |
2.非税收入 | |||
专项收入 | |||
行政事业性收费收入 | |||
罚没收入 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入 | |||
债务收入 | |||
地方政府一般债券收入 | |||
转移性收入 | |||
返还性收入 | |||
一般性转移支付收入 | |||
专项转移支付收入 | |||
调入资金等 | |||
上年结转及结余收入 | |||
收入合计 | |||
表十一: | |||
2017年大公镇一般公共预算支出表 | |||
金额单位:万元 | |||
支 出 项 目 | 2016年 执行数 |
2017年 预算数 |
增长率 |
1.一般公共服务支出 | 1,504 | 2,104 | |
2.公共安全支出 | 186 | 281 | |
3.教育支出 | 240 | 430 | |
4.科学技术支出 | 82 | 88 | |
5.文化体育与传媒支出 | 42 | 85 | |
6.社会保障和就业支出 | 1,133 | 1,568 | |
7.医疗卫生与计划生育支出 | 73 | 136 | |
8.节能环保支出 | 130 | ||
9.城乡社区支出 | 75 | 95 | |
10.农林水支出 | 877 | 1,236 | |
11.交通运输支出 | |||
12.资源勘探信息等支出 | 39 | 205 | |
13.商业服务业等支出 | |||
14.金融支出 | |||
15.国土海洋气象等支出 | |||
16.住房保障支出 | |||
17.粮油物资储备支出 | |||
18.其他各项支出 | |||
本年支出 | 4,250 | 6,358 | |
转移性支出 | |||
上解上级支出 | |||
债务还本支出 | |||
安排预算稳定调节基金支出 | |||
结转下年支出 | |||
支出合计 | |||
表十二: | ||
2017年大公镇一般公共预算支出表 (按功能科目分类到项) |
||
金额单位:万元 | ||
支 出 科 目 | 2017年预算数 | |
支出合计 | 6,358 | |
1.一般公共服务支出 | 2,077 | |
其中:人大事务 | 43 | |
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
人大会议 | 29 | |
人大立法 | ||
人大监督 | ||
人大代表履职能力提升 | ||
代表工作 | 15 | |
人大信访工作 | ||
其他人大事务支出 | ||
政协事务 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
政协会议 | ||
委员视察 | ||
其他政协事务支出 | ||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,850 | |
其中:行政运行 | 1,837 | |
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
专项业务活动 | ||
法制建设 | ||
信访事务 | ||
参事事务 | ||
事业运行 | 13 | |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||
发展与改革事务 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
物价管理 | ||
事业运行 | ||
统计信息事务 | 62 | |
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
信息事务 | ||
专项统计业务 | ||
统计管理 | ||
专项普查活动 | 62 | |
统计抽样调查 | ||
事业运行 | ||
其他统计信息事务支出 | ||
财政事务 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
信息化建设 | ||
事业运行 | ||
其他财政事务支出 | ||
税收事务 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
代扣代收代征税款手续费 | ||
税务宣传 | ||
信息化建设 | ||
其他税收事务支出 | ||
审计事务 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
审计业务 | ||
审计管理 | ||
信息化建设 | ||
其他审计事务支出 | ||
人力资源事务 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
资助留学回国人员 | ||
军队转业干部安置 | ||
引进人才费用 | ||
公务员考核 | ||
公务员履职能力提升 | ||
公务员招考 | ||
事业运行 | ||
其他人事事务支出 | ||
纪检监察事务 | 7 | |
其中:行政运行 | 7 | |
一般行政管理事务 | ||
大案要案查处 | ||
其他纪检监察事务支出 | ||
商贸事务 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
国际经济合作 | ||
事业运行 | ||
知识产权事务 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
国家知识产权战略 | ||
专利执法 | ||
知识产权宏观管理 | ||
事业运行 | ||
工商行政管理事务 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
工商行政管理专项 | ||
执法办案专项 | ||
消费者权益保护 | ||
信息化建设 | ||
事业运行 | ||
其他工商行政管理事务支出 | ||
质量技术监督与检验检疫事务 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
质量技术监督行政执法及业务管理 | ||
质量技术监督技术支持 | ||
认证认可监督管理 | ||
标准化管理 | ||
信息化建设 | ||
事业运行 | ||
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | ||
民族事务 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
民族工作专项 | ||
事业运行 | ||
档案事务 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
档案馆 | ||
其他档案事务支出 | ||
群众团体事务 | 17 | |
其中:行政运行 | 17 | |
一般行政管理事务 | ||
事业运行 | ||
其他群众团体事务支出 | ||
2.公共安全支出 | 240 | |
其中:武装警察 | ||
公安 | ||
检察 | ||
法院 | ||
司法 | ||
3.教育支出 | 430 | |
其中:教育管理事务 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
其他教育管理事务支出 | ||
普通教育 | 423 | |
其中:学前教育 | 337 | |
小学教育 | 66 | |
初中教育 | 20 | |
高等教育 | ||
职业教育 | ||
其中:中专教育 | ||
技校教育 | ||
高等职业教育 | ||
进修及培训 | ||
其中:干部教育 | ||
教育费附加安排的支出 | ||
其中:其他教育费附加安排的支出 | ||
4.科学技术支出 | 88 | |
其中:科学技术管理事务 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
其他科学技术管理事务支出 | ||
基础研究 | ||
其中:自然科学基金 | ||
应用研究 | ||
其中:机构运行 | ||
社会公益研究 | ||
技术研究与开发 | ||
其中:应用技术研究与开发 | ||
科技成果转化与扩散 | ||
其他技术研究与开发支出 | ||
科技条件与服务 | ||
其中:科技条件专项 | ||
社会科学 | ||
其中:社会科学研究机构 | ||
社会科学研究 | ||
社科基金支出 | ||
其他社会科学支出 | ||
科学技术普及 | 88 | |
其中:机构运行 | ||
科普活动 | ||
青少年科技活动 | ||
科技馆站 | ||
其他科学技术普及支出 | 88 | |
其他科学技术支出 | ||
其中:转制科研机构 | ||
其他科学技术支出 | ||
5.文化体育与传媒支出 | 85 | |
其中:文化 | 85 | |
其中:行政运行 | 33 | |
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
图书馆 | ||
文化展示及纪念机构 | ||
文化活动 | ||
群众文化 | 53 | |
文化交流与合作 | ||
文化创作与保护 | ||
文化市场管理 | ||
其他文化支出 | ||
文物 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
文物保护 | ||
博物馆 | ||
体育 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
体育竞赛 | ||
体育训练 | ||
群众体育 | ||
其他体育支出 | ||
新闻出版广播影视 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
电影 | ||
出版发行 | ||
其他新闻出版广播影视支出 | ||
其他文化体育与传媒支出 | ||
其中:宣传文化发展专项支出 | ||
其他文化体育与传媒支出 | ||
6.社会保障和就业支出 | 1,568 | |
其中:人力资源和社会保障管理事务 | 57 | |
其中:行政运行 | 41 | |
一般行政管理事务 | ||
综合业务管理 | ||
劳动保障监察 | ||
就业管理事务 | ||
社会保险经办机构 | 16 | |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | ||
劳动人事争议调解仲裁 | ||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | ||
民政管理事务 | 15 | |
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
拥军优属 | ||
老龄事务 | ||
民间组织管理 | ||
行政区划和地名管理 | ||
基层政权和社区建设 | ||
其他民政管理事务支出 | 15 | |
行政事业单位离退休 | ||
其中:未归口管理的行政单位离退休 | ||
其他行政事业单位离退休支出 | ||
就业补助 | ||
其中:就业创业服务补贴 | ||
职业培训补贴 | ||
社会保险补贴 | ||
公益性岗位补贴 | ||
高技能人才培养补助 | ||
求职创业补贴 | ||
其他就业补助支出 | ||
抚恤 | 860 | |
其中:死亡抚恤 | 70 | |
伤残抚恤 | 180 | |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 300 | |
优抚事业单位支出 | ||
其他优抚支出 | ||
退役安置 | ||
社会福利 | 81 | |
其中:儿童福利 | ||
老年福利 | 80 | |
社会福利事业单位 | 1 | |
残疾人事业 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
残疾人康复 | ||
残疾人就业和扶贫 | ||
残疾人体育 | ||
其他残疾人事业支出 | 80 | |
自然灾害生活救助 | 20 | |
其中:地方自然灾害生活补助 | 10 | |
其他自然灾害生活救助支出 | 10 | |
红十字事业 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
其他红十字事业支出 | ||
临时救助 | ||
其中:临时救助支出 | ||
流浪乞讨人员救助支出 | ||
补充道路交通事故社会救助基金 | ||
其中:交强险营业税补助基金支出 | ||
其他社会保障和就业支出 | ||
其他社会保障和就业支出 | ||
7.医疗卫生与计划生育支出 | 136 | |
其中:医疗卫生与计划生育管理事务 | 136 | |
其中:行政运行 | 74 | |
一般行政管理事务 | ||
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | ||
公立医院 | ||
其中:综合医院 | ||
中医(民族)医院 | ||
儿童医院 | ||
其他专科医院 | ||
行业医院 | ||
处理医疗欠费 | ||
其他公立医院支出 | ||
基层医疗卫生机构 | ||
其中:城市社区卫生机构 | ||
乡镇卫生院 | ||
其他基层医疗卫生机构支出 | ||
公共卫生 | ||
其中:疾病预防控制机构 | ||
卫生监督机构 | ||
妇幼保健机构 | ||
采供血机构 | ||
其他专业公共卫生机构 | ||
重大公共卫生专项 | ||
突发公共卫生事件应急处理 | ||
其他公共卫生支出 | ||
医疗保障 | ||
其中:优抚对象医疗补助 | ||
中医药 | ||
其中:中医(民族医)药专项 | ||
其他中医药支出 | 62 | |
计划生育事务 | 14 | |
其中:计划生育服务 | 14 | |
其他计划生育事务支出 | ||
食品和药品监督管理事务 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
药品事务 | ||
医疗器械事务 | ||
食品安全事务 | ||
事业运行 | ||
其他食品和药品监督管理事务支出 | ||
其他医疗卫生与计划生育支出 | ||
其他医疗卫生与计划生育支出 | ||
8.节能环保支出 | 130 | |
其中:环境保护管理事务 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
环境保护宣传 | ||
环境保护法规、规划及标准 | ||
环境国际合作及履约 | ||
其他环境保护管理事务支出 | ||
环境监测与监察 | ||
其中:核与辐射安全监督 | ||
其他环境监测与监察支出 | ||
污染防治 | 13 | |
其中:大气 | ||
水体 | ||
固体废弃物与化学品 | ||
放射源和放射性废物监管 | ||
排污费安排的支出 | ||
其他污染防治支出 | 13 | |
自然生态保护 | 117 | |
其中:其他自然生态保护支出 | ||
能源节约利用 | ||
其中:能源节约利用 | ||
污染减排 | ||
其中:环境监测与信息 | ||
环境执法监察 | ||
其他污染减排支出 | ||
其他节能环保支出 | ||
其他节能环保支出 | ||
9.城乡社区支出 | 95 | |
其中:城乡社区管理事务 | 26 | |
其中:行政运行 | 9 | |
一般行政管理事务 | ||
工程建设标准规范编制与监管 | ||
国家重点风景区规划与保护 | ||
执业资格注册、资质审查 | ||
其他城乡社区管理事务支出 | 2 | |
城乡社区规划与管理 | 68 | |
其中:城乡社区规划与管理 | 68 | |
城乡社区公共设施 | ||
其中:小城镇基础设施建设 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | ||
城乡社区环境卫生 | ||
其中:城乡社区环境卫生 | ||
建设市场管理与监督 | ||
其中:建设市场管理与监督 | ||
其他城乡社区支出 | ||
其他城乡社区支出 | ||
10.农林水支出 | 1,236 | |
其中:农业 | 344 | |
其中:行政运行 | 240 | |
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
事业运行 | 116 | |
科技转化与推广服务 | ||
病虫害控制 | ||
农产品质量安全 | ||
执法监管 | ||
统计监测与信息服务 | ||
农业行业业务管理 | ||
防灾救灾 | ||
农业生产资料与技术补贴 | ||
农业生产保险补贴 | ||
农业组织化与产业化经营 | ||
农产品加工与促销 | ||
农业资源保护修复与利用 | ||
其他农业支出 | 5 | |
林业 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
林业事业机构 | ||
森林培育 | ||
森林资源监测 | ||
森林生态效益补偿 | ||
林业自然保护区 | ||
森林防火 | ||
林业防灾减灾 | ||
水利 | 35 | |
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
水利行业业务管理 | ||
水利工程建设 | ||
水利工程运行与维护 | ||
水利执法监督 | ||
水资源节约管理与保护 | 10 | |
防汛 | 25 | |
水利技术推广 | ||
水资源费安排的支出 | ||
其他水利支出 | ||
南水北调 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
扶贫 | 16 | |
其中:一般行政管理事务 | ||
生产发展 | ||
其他扶贫支出 | 16 | |
农业综合开发 | ||
其中:机构运行 | ||
土地治理 | ||
农村综合改革 | 541 | |
其中:对村级一事一议的补助 | ||
其他农村综合改革支出 | ||
普惠金融发展支出 | ||
其中:支持农村金融机构 | ||
农业保险保费补贴 | ||
小额担保贷款贴息 | ||
其他农林水支出 | 233 | |
其他农林水支出 | 233 | |
11.交通运输支出 | ||
其中:公路水路运输 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
公路改建 | ||
公路养护 | ||
公路路政管理 | ||
公路还贷专项 | ||
公路运输管理 | ||
港口设施 | ||
航道维护 | ||
海事管理 | ||
其他公路水路运输支出 | ||
铁路运输 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
铁路安全 | ||
其他铁路运输支出 | ||
民用航空运输 | ||
其中:机场建设 | ||
其他民用航空运输支出 | ||
其他交通运输支出 | ||
其他交通运输支出 | ||
12.资源勘探信息等支出 | 163 | |
其中:资源勘探开发 | ||
其中:行政运行 | ||
其他资源勘探业支出 | ||
建筑业 | ||
其中:行政运行 | ||
其他建筑业支出 | ||
工业和信息产业监管支出 | ||
其中:行政运行 | ||
机关服务 | ||
专用通信 | ||
工业和信息产业支持 | ||
其他工业和信息产业监管支出 | ||
安全生产监管 | 116 | |
其中:行政运行 | 72 | |
一般行政管理事务 | ||
安全监管监察专项 | ||
煤炭安全 | ||
其他安全生产监管支出 | 31 | |
国有资产监管 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
其他资源勘探电力信息等事务支出 | ||
其他资源勘探电力信息等事务支出 | 46 | |
13.商业服务业等支出 | ||
其中:商业流通事务 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
其他商业流通事务支出 | ||
旅游业管理与服务支出 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
旅游行业业务管理 | ||
其他旅游业管理与服务支出 | ||
涉外发展服务支出 | ||
其中:其他涉外发展服务支出 | ||
其他商业服务业等支出 | ||
其中:服务业基础设施建设 | ||
14.国土海洋气象等支出 | ||
其中:国土资源事务 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
国土资源规划及管理 | ||
土地资源利用与保护 | ||
地质及矿产资源调查 | ||
地质矿产资源利用与保护 | ||
国外风险勘查 | ||
矿产资源专项收入安排的支出 | ||
事业运行 | ||
海洋管理事务 | ||
其中:海洋环境保护与监测 | ||
海洋防灾减灾 | ||
海域使用金支出 | ||
测绘事务 | ||
其中:行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
测绘工程建设 | ||
事业运行 | ||
其他测绘事务支出 | ||
地震事务 | ||
其中:其他地震事务支出 | ||
气象事务 | ||
其中:气象服务 | ||
15.住房保障支出 | ||
其中:保障性安居工程支出 | ||
其中:农村危房改造 | ||
住房改革支出 | ||
其中:住房公积金 | ||
提租补贴 | ||
购房补贴 | ||
16.其他支出 | ||
表十三: | |||||||
2017年大公镇财力安排的一般公共预算支出表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
收 入 项 目 | 本级当年财力安排 | 附:全口径支出预算 | |||||
2016年 预算数 |
2017年 预算数 |
同口径增长率 | 合计 | ||||
其中: 预计省市专款补助 |
其中: 预计上年结转 |
||||||
⑴ | ⑵ | ⑶=⑵+⑷+⑸ | ⑷ | ⑸ | |||
支出合计 | 4,250 | 6,358 | 49.6% | ① | |||
1.一般公共服务支出 | 1,504 | 2,104 | 39.9% | ② | |||
2.公共安全支出 | 186 | 281 | 51.4% | ③ | |||
3.教育支出 | 240 | 430 | 79.2% | ④ | |||
4.科学技术支出 | 82 | 88 | 7.3% | ⑤ | |||
5.文化体育与传媒支出 | 42 | 85 | 105.0% | ⑥ | |||
6.社会保障和就业支出 | 1,133 | 1,568 | 38.5% | ⑦ | |||
7.医疗卫生与计划生育支出 | 73 | 136 | 86.4% | ⑧ | |||
8.节能环保支出 | 130 | ⑨ | |||||
9.城乡社区支出 | 75 | 95 | 26.6% | ||||
10.农林水支出 | 877 | 1,236 | 40.8% | ⑩ | |||
11.交通运输支出 | ⑾ | ||||||
12.资源勘探信息等支出 | 39 | 205 | 429.3% | ⑿ | |||
13.商业服务业等支出 | |||||||
14.国土海洋气象等支出 | ⒀ | ||||||
15.住房保障支出 | ⒁ | ||||||
16.其他各项支出 | ⒂ | ||||||
表十四: | |||
2017年大公镇一般公共预算支出重点项目表 |
|||
金额单位:万元 | |||
序号 | 重 点 支 出 项 目 | 2017年 预算数 |
实施部门 |
1 | 动物疫病防治经费 | 12.50 | 大公镇兽医站 |
2 | 防汛经费 | 25.00 | 水利站 |
3 | 秸杆双禁经费 | 30.00 | 大公镇环境办 |
4 | 科技经费 | 88.00 | 科技办 |
5 | 农业普查经费 | 62.00 | 统计站 |
6 | 文化活动 | 32.00 | 文化站 |
7 | 办案经费 | 41.00 | 联防队 |
8 | 安全技术服务 | 8.00 | 安监站 |
9 | 粪便清运费 | 18.00 | 畜禽粪便处理中心 |
10 | 沈海高速绿化租金 | 84.12 | 农经站 |
11 | 综治经费 | 240.00 | 综治办 |
12 | 教育经费 | 430.00 | 大公镇教育财务中心 |
表十五: | ||
2017年大公镇财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费预算表 | ||
金额单位:万元 | ||
支 出 项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 |
一、“三公”经费支出合计 | 164 | 71 |
1.因公出国(境)费 | 10 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 45 | 12 |
公务用车购置 | ||
公务用车运行维护费 | 45 | 12 |
3.公务接待费 | 74 | 37 |
二、会议费 | 34 | 39 |
三、培训费 | 18 | 15 |
四、机关运行经费 | 174 | 158 |
表十六: | |||||||||||
2017年大公镇政府性基金预算收入表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
收 入 项 目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 增幅 | ||||||||
1.城市公用事业附加收入 | 10.0% | 1.文化事业建设费 | 47182 | -1 | 1.教育 | ||||||
2.国有土地使用权出让收入 | -1.5% | 2.地方教育附加 | 1203638 | -1 | 其中:地方教育附加安排的支出 | ||||||
3.国有土地收益基金收入 | 1.0% | 3.新增建设用地土地有偿使用费 | 342150 | 291855 | 0.172329 | 2.文化体育与传媒 | 6276 | ||||
4.农业土地开发资金收入 | 1.0% | 4.地方水利建设基金 | 459476 | -1 | 其中:文化事业建设费安排的支出 | ||||||
5.彩票公益金收入 | -4.2% | 5.残疾人就业保障金 | 191004 | -1 | 国家电影事业发展专项资金支出 | 6276 | |||||
6.车辆通行费收入 | 1.0% | 6.政府住房基金 | 244207 | 202494 | 0.205996 | 3.社会保障和就业 | 88622 | ||||
7.其他各项基金收入 | -8.2% | 7.城市公用事业附加 | 292766 | 262391 | 0.115762 | 其中:残疾人就业保障金 | |||||
1030115港口建设费收入 | 8.国有土地使用权出让收入 | 40318983 | 46874007 | -0.13984 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 73800 | |||||
1030118散装水泥专项资金收入 | 9.国有土地收益基金 | 1725027 | 2152668 | -0.19865627 | 小型水库移民扶助基金支出 | 14822 | |||||
1030119新型墙体材料专项基金收入 | 10.农业土地开发资金 | 137574 | 222677 | -0.38218137 | 4.城乡社区事务 | 44393811 | |||||
1030131新菜地开发建设基金收入 | 11.彩票公益金 | 406970 | 436367 | -0.06736761 | 其中:国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40417602 | |||||
1030139南水北调工程基金收入 | 12.车辆通行费 | 648996 | 658345 | -0.01420076 | 5.农林水事务 | 16972 | |||||
1030174无线电频率占用费 | 13.其他各项基金收入 | 2064140 | 1166476 | 0.769552 | 其中:地方水利建设基金 | ||||||
1030156城市基础设施配套费收入 | 1030115港口建设费收入 | 42907 | 6.交通运输 | 984109 | |||||||
其他各项基金收入 | 1030118散装水泥专项资金收入 | 15138 | 其中:车辆通行费安排的支出 | 643590 | |||||||
本年收入 | -1.7% | 1030119新型墙体材料专项基金收入 | 51467 | 7.其他各项基金支出 | |||||||
转移性收入 | 1030131新菜地开发建设基金收入 | 54 | 资源勘探信息等支出 | 50903 | |||||||
上级补助收入 | 1030135育林基金收入 | 商业服务业等支出 | 1210 | ||||||||
上年结转及结余收入 | 1030136森林植被恢复费 | 其他支出 | 649331 | ||||||||
地方政府专项债券收入 | 1030139南水北调工程基金收入 | 464 | 节能环保支出 | ||||||||
收入合计 | 1030156城市基础设施配套费收入 | 1029889 | |||||||||
1030158国家重大水利工程建设基金收入 | |||||||||||
注:本单位无政府性基金收入 | 1030160船舶港务费 | ||||||||||
1030174无线电频率占用费 | 1529 | ||||||||||
水土保持费 | 856 | 46191234 | |||||||||
污水处理费 | 469877 | ||||||||||
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 342433 | ||||||||||
1030199其他政府性基金收入 | 91702 | ||||||||||
表十七: | |||||
2017年大公镇政府性基金预算支出表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
支 出 项 目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | |||
1.城乡社区事务支出 | -0.6% | ||||
其中:国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.5% | ||||
#征地和拆迁补偿支出 | -7.4% | ||||
#土地开发支出 | -0.9% | ||||
城市公用事业附加安排的支出 | -4.9% | ||||
国有土地收益基金支出 | -9.7% | ||||
城市基础设施配套费安排的支出 | -22.3% | ||||
污水处理费安排的支出 | -29.6% | ||||
2.交通运输支出 | 1.6% | ||||
其中:车辆通行费安排的支出 | 8.8% | ||||
港口建设费安排的支出 | 0.4% | ||||
3.其他各项基金支出 | -2.3% | ||||
其中:彩票公益金安排的支出 | -3.2% | ||||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 5.2% | ||||
本年支出 | -0.5% | ||||
转移性支出 | |||||
上解上级支出 | |||||
调出资金 | |||||
地方政府专项债务还本支出 | |||||
结转下年支出 | |||||
支出合计 | |||||
64351434.75 | 52800000.05 | ||||
0 | -15,474,675 | ||||
64351434.75 | 68274675.05 | ||||
6,935,398 | 6,238,475 | ||||
注:本单位无政府性基金支出 | |||||
表十八: | ||||||||
2017年大公镇国有资本经营预算收入表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
收 入 项 目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2013年决算 | 增幅 | 2013年决算 | 增幅 | ||
1.利润收入 | 90,937 | 637.4% | ||||||
煤炭企业利润收入 | 11,100 | -100.0% | ||||||
化工企业利润收入 | 52,113 | -96.2% | ||||||
运输企业利润收入 | 7,378 | 459.2% | 4,000 | |||||
投资服务企业利润收入 | 1,906 | 8150.6% | ||||||
贸易企业利润收入 | 11,159 | 55.9% | 18,400 | #REF! | ||||
建筑施工企业利润收入 | 29600 | #REF! | ||||||
房地产企业利润收入 | 4,475 | -99.3% | 28511 | #REF! | ||||
对外合作企业利润收入 | 3100 | #REF! | ||||||
农林牧渔企业利润收入 | 3000 | #REF! | ||||||
教育文化广播企业利润收入 | ||||||||
其他国有资本经营预算利润收入 | ||||||||
其他国有资本经营预算利润收入 | ||||||||
卫生体育福利企业利润收入 | ||||||||
金融企业利润收入 | ||||||||
机关社团所属企业利润收入 | ||||||||
2.股利、股息收入 | ||||||||
3.产权转让收入 | ||||||||
4.清算收入 | ||||||||
5.其他国有资本经营收入 | ||||||||
本年收入 | ||||||||
上年结转收入 | ||||||||
收入合计 | ||||||||
注:本单位无国有资本经营收入 | ||||||||
表十九: | ||||||
2017年大公镇国有资本经营预算支出表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
2013年决算 | 增幅 | 支 出 项 目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 增幅 | |
1.解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||||||
7,281 | #REF! | 2.国有企业资本金注入支出 | ||||
3.国有企业政策性补贴支出 | ||||||
11,100 | #REF! | 4.金融国有资本经营预算支出 | ||||
5.其他国有资本经营预算支出 | ||||||
本年支出 | ||||||
调出资金 | ||||||
结转下年支出 | ||||||
支出合计 | ||||||
注:本单位无国有资本经营支出 | ||||||
表二十: | |||||
2017年大公镇社会保险基金预算收入表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 增减% | ||
1.企业职工基本养老保险基金收入 | 8.6% | ||||
2.城乡居民基本养老保险基金收入 | 4.0% | ||||
3.城镇职工基本医疗保险基金收入 | 8.0% | ||||
4.居民基本医疗保险基金收入 | 14.0% | ||||
城乡居民基本医疗保险基金收入 | 11.0% | ||||
新型农村合作医疗基金收入 | |||||
城镇居民基本医疗保险基金收入 | |||||
5.工伤保险基金收入 | 4.1% | ||||
6.失业保险基金收入 | |||||
7.生育保险基金收入 | |||||
收入合计 | |||||
注:本单位无社会保险基金收入 | |||||
表二十一: | |||||||
2016年省级社会保险基金预算收入表 | 2017年大公镇社会保险基金预算支出表 | ||||||
金额单位:万元 | 金额单位:万元 | ||||||
收入项目 | 2015年执行数 | 2016年预算数 | 增减% | 支 出 项 目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 增减% |
1.企业职工基本养老保险基金 | #DIV/0! | 1.企业职工基本养老保险基金支出 | |||||
2.失业保险基金 | #DIV/0! | 2.城乡居民基本养老保险基金支出 | |||||
3.城镇职工基本医疗保险基金 | #DIV/0! | 3.城镇职工基本医疗保险基金支出 | |||||
4.工伤保险基金 | #DIV/0! | 4.居民基本医疗保险基金支出 | |||||
5.生育保险基金 | #DIV/0! | 城乡居民基本医疗保险基金支出 | |||||
新型农村合作医疗基金支出 | |||||||
城镇居民基本医疗保险基金支出 | |||||||
5.工伤保险基金支出 | |||||||
6.失业保险基金支出 | |||||||
7.生育保险基金支出 | |||||||
收入合计 | 本年支出 | ||||||
本年收支结余 | |||||||
上年滚存结余 | 年末滚存结余 | ||||||
注:本单位无社会保险基金支出 | |||||||
表二十二: | |||||||||
2017年大公镇部门预算收支表①(区镇各部门) | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
序号 | 部门名称 | 收入项目 | 支出项目 | ||||||
收入 总计 |
一般公共预算资金② | 非税资金③ | 其他 收入④ |
支出 总计 |
基本 支出 |
专项 支出⑤ |
其他 支出 |
||
合计 | 8,785 | 8,785 | 2,029 | 6,756 | |||||
其中: | |||||||||
1 | 大公镇政府 | 4,395 | 2,358 | 2,037 | 4,395 | 1,362.14 | 3,032.62 | ||
2 | 大公镇计生办 | 49 | 49 | 49 | 48.50 | ||||
3 | 大公镇计生站 | 103 | 88 | 15 | 103 | 74.19 | 28.53 | ||
4 | 大公镇农技推广站 | 158 | 104 | 41 | 13 | 158 | 96.81 | 60.91 | |
5 | 大公镇企服站 | 78 | 67 | 10 | 78 | 42.39 | 35.47 | ||
6 | 大公镇文化站 | 242 | 88 | 155 | 242 | 32.67 | 209.46 | ||
7 | 大公镇敬老院 | 315 | 245 | 70 | 315 | 315.00 | |||
8 | 大公镇建环站 | 59 | 59 | 59 | 42.98 | 16.49 | |||
9 | 大公镇建管站 | 19 | 19 | 19 | 9.00 | 10.49 | |||
10 | 大公镇社保站 | 83 | 57 | 25 | 83 | 40.97 | 41.65 | ||
11 | 大公镇民政办 | 1,519 | 1,266 | 254 | 1,519 | 1,519.30 | |||
12 | 大公镇蚕桑站 | 73 | 56 | 11 | 6 | 73 | 48.41 | 24.39 | |
13 | 大公镇农经站 | 113 | 111 | 2 | 113 | 82.85 | 29.65 | ||
14 | 大公镇农机站 | 50 | 48 | 2 | 50 | 35.20 | 14.70 | ||
15 | 大公镇联防队 | 304 | 41 | 263 | 304 | 303.90 | |||
16 | 大公镇综税办 | 78 | 78 | 78 | 13.50 | 64.15 | |||
17 | 大公镇安监站 | 116 | 116 | 116 | 71.64 | 44.67 | |||
18 | 大公镇城管办 | 155 | 155 | 155 | 76.64 | 78.36 | |||
19 | 大公镇畜禽粪便管理中心 | 43 | 25 | 18 | 43 | 42.50 | |||
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表二十三: | |||||
2017年大公镇部门预算基本支出表(区镇各部门) (按经济科目分类) |
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金额单位:万元 | |||||
序号 | 部门名称 | 基本支出项目 | |||
合计 | 工资福利 支出① |
商品和服务支出② | 对个人和家庭的补助③ | ||
合计 | 2,029 | 1,190 | 180 | 660 | |
其中: | |||||
1 | 大公镇政府 | 1,362.14 | 767.23 | 122.11 | 472.80 |
2 | 大公镇计生办 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 大公镇计生站 | 74.19 | 54.17 | 7.62 | 12.40 |
4 | 大公镇农技推广站 | 96.81 | 76.73 | 9.33 | 10.75 |
5 | 大公镇企服站 | 42.39 | 19.89 | 4.21 | 18.29 |
6 | 大公镇文化站 | 32.67 | 21.22 | 3.07 | 8.38 |
7 | 大公镇敬老院 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 大公镇建环站 | 42.98 | 32.12 | 4.57 | 6.29 |
9 | 大公镇建管站 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
10 | 大公镇社保站 | 40.97 | 31.89 | 4.56 | 4.52 |
11 | 大公镇民政办 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 大公镇蚕桑站 | 48.41 | 36.01 | 4.63 | 7.77 |
13 | 大公镇农经站 | 82.85 | 64.41 | 9.13 | 9.31 |
14 | 大公镇农机站 | 35.20 | 22.42 | 3.07 | 9.71 |
15 | 大公镇联防队 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 大公镇综税办 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | |
17 | 大公镇安监站 | 71.64 | 52.84 | 6.39 | 12.41 |
18 | 大公镇城管办 | 76.64 | 10.62 | 1.52 | 64.50 |
19 | 大公镇畜禽粪便管理中心 | 0.00 | |||
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表二十四: | ||
大公镇地方政府一般债务余额情况表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 2015年 | 2016年 |
一、上级财政转贷新增地方政府债券累计余额 | ||
其中:1.当上新增 | ||
2.当年偿还 | ||
二、上级财政转贷置换存量债务债券累计余额 | ||
其中:1.当上新增 | ||
2.当年偿还 | ||
注:本单位无地方政府债券 | ||
表二十五: | ||
大公镇地方政府专项债务余额情况表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 2015年 | 2016年 |
一、上级财政转贷新增地方政府债券累计余额 | ||
其中:1.当上新增 | ||
2.当年偿还 | ||
二、上级财政转贷置换存量债务债券累计余额 | ||
其中:1.当上新增 | ||
2.当年偿还 | ||
注:本单位无地方政府债券 | ||